Orden de Compra. Nº1234683-10-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-8-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1234683-10-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-8-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 65.145.951-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234683-10-AG24 del sistema NUBOX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 65.145.951-6
Dirección de Facturación Huamachuco 1125
Comuna San Clemente
Impuesto 102600
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco 1125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Toner Service EIRL
Razón Social TONERSERVICE EIRL
R.U.T. 76.669.318-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Toner Service EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMantención y reparación de computador Lenovo, según requerimientos.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMantención y reparación de Computador HP, según requerimientos.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMantención y reparación de Computador Dell, según requerimientos.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMantención y reparación de Computador HP, según requerimientos.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMantención y reparación de Notebook LAPTOP-50QTR6JM, según requerimientos.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMantención y reparación de notebook HP STREAM LAPTOP , según requerimientos.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMantención y reparación de impresora Epson L395 , según requerimientos técnicos.  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware2UnidadMantención y reparación de impresora Brother DCP-L5650 , según requerimientos.  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 510.000
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 102.600
TOTAL OC $ 642.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.669.318-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.993.445-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.363.181-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto