Orden de Compra. Nº218-216-AG25 "Adquisición de colaciones para Proyecto Mejorando comunidad - de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-196-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-216-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones para Proyecto Mejorando comunidad - de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-196-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación N° 1312 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 59253,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORCIMA SPA
Razón Social JORCIMA SPA
R.U.T. 77.363.996-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORCIMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo2UnidadCafé instantáneo 150 gr. (variación máxima 30gr)  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGalletas rellenas de crema 126 gr. (variación máxima 20gr)  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadQueque Mármol, 250 gr (variación máxima 50gr)  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJugo néctar botella 1,5lt variedad de sabores (variación máxima 0,5lt)  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10PackPack de 20 unidades de vasos de plumavit 240 cc  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico10PackPack de 10 unidades de cucharas biodegradables  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
50201713
Bolsitas de te2CajaCaja de té Ceylán caja 100 bolsitas - COTIZAR SEGUN DETALLES EN DOC ADJUNTO  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadAzúcar Blanca, 1 Kg  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadEndulzante Líquido Stevia Botella, 400 ml (variación máxima de 100ml).  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10BolsaBolsa de papas fritas 350gr (variación máxima de 100gr).  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadQueque tipo brownie (variación máxima de 50gr).  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 311.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.253
TOTAL OC $ 371.113


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.