Orden de Compra. Nº1251185-330-AG24 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES, COLEGIO CALERA DE TANGO SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251185-310-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1251185-330-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES, COLEGIO CALERA DE TANGO SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251185-310-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Educación
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5104014 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7
Comuna Calera De Tango
Impuesto 198968
Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LA ENTREGA SE REALIZA EN LONQUEN SUR PARADERO 21 S/N CAMINO EL SAUCE 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor loaprovecho.cl
Razón Social ÁVILA FOOD MASTER SPA
R.U.T. 77.320.887-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal loaprovecho.cl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra462UnidadBARRA DE CEREAL BAR 21 GRS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos154UnidadGALLETAS SURTIDOS SABORES 35 GRS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos154UnidadBARRAS DE CHOCOLATE TRENSITO 24 GRS.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
50101717
Semillas o frutos secos pelados154UnidadBOLSITAS DE FRUTOS SECOS MIX 80 GRS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos154UnidadBROWNIE 35 GRS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
50202311
Bebidas154UnidadBEBIDAS 600CC CERO (COCA COLA)  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.200 $ 200.200
50181901
Pan fresco154UnidadSANDWICH JAMON QUESO (TODO FRESCO) ENVUELTO EN PAPEL ALUMINIO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.200 $ 200.200
50202304
Jugos y néctar envasados462UnidadJUGO NECTAR CAJA 200 CC SABORES; DURAZNO, NARANJA, PIÑA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
50101634
Fruta fresca77UnidadPLATANOS (NO MADUROS)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
50202310
Agua mineral154UnidadAGUA MINERAL BOTELLA DE 600 CC SIN GAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
Total Neto $ 1.047.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.968
TOTAL OC $ 1.246.168


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.320.887-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.969.119-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.