Orden de Compra. Nº4491-663-AG24 "Materiales de Construcción Sala Cuna Cerro Verde Alto, Compra ágil: 4491-376-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4491-663-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción Sala Cuna Cerro Verde Alto, Compra ágil: 4491-376-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Facturación Los Carreras N° 230 Penco
Comuna Penco
Impuesto 84832,91
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras N° 230 Penco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Nuñez
Razón Social HERNÁN SERGIO NÚÑEZ VILLAGRÁN
R.U.T. 4.621.856-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Nuñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadMateriales de Ferretería, (Se adjunta anexo con el listado de materiales), (solo se evaluarán las ofertas que adjunten el anexo y que coticen la totalidad de lo solicitado).Materiales de Ferretería, (Se adjunta anexo con el listado de materiales) $ 446.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.489 $ 446.489
Total Neto $ 446.489
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.833
TOTAL OC $ 531.322


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 4.621.856-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.156.141-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.823.355-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.976.547-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.085.902-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.