Orden de Compra. Nº2767-90-SE24 "Ampliación contrato día del Dirigente Social La Ci"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2767-90-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Ampliación contrato día del Dirigente Social La Ci
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2767-68-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Avenida 8585, La Cisterna.
Comuna La Cisterna
Impuesto 1038695,8
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 8585, La Cisterna.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joker
Razón Social JOKER SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.938.028-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Joker
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101602
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Total Neto $ 5.466.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.038.696
TOTAL OC $ 6.505.516