Orden de Compra. Nº4079-101-AG25 "DESECHABLES PROGAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS- SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-101-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra DESECHABLES PROGAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS- SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 104272
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA PIERIMAR
Razón Social COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA
R.U.T. 77.881.201-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA PIERIMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos1UnidadINSUMOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA "TRABAJO TERRITORIAL CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS", DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°59 ADJUNTO. PRESUPUESTO DISPONIBLE $400.000 INSUMOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA "TRABAJO TERRITORIAL CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS", DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°59 ADJUNTO. PRESUPUESTO DISPONIBLE $400.000 $ 323.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.500 $ 323.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1UnidadINSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES DE COORDINACIÓN, MESAS TECNICAS Y ACTIVIDADES, DEL PROGRAMA SENDA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°3 ADJUNTO, PRESUPUESTO DISPONIBLE $300.000INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES DE COORDINACIÓN, MESAS TECNICAS Y ACTIVIDADES, DEL PROGRAMA SENDA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°3 ADJUNTO, PRESUPUESTO DISPONIBLE $300.000 $ 225.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.300 $ 225.300
Total Neto $ 548.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.272
TOTAL OC $ 653.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.