|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3518-84-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SCA 34/ESTANTES ESCUELA TEMULEMU-SEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PROVEEDOR NO CUMPLE CON PLAZO DE ENTREGA OFERTADO. SE LLAMA PREGUNTANDO POR FECHA DE DESPACHO PERO NO VUELVEN A CONTACTARSE. SE LLAMA EN MUCHAS OPRTUNIDADES Y NO CONTESTAN. SE ENVÍA MAIL PERO NO SE OBTIENE RESPUESTA. SE REQUIERE DE MANERA URGENTE Y LLEVA 17 DÍAS HÁBILES DE ATRASO. |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
69.180.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA CRUZ 632 |
|
Comuna |
Traiguén
|
|
Impuesto |
145274 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA CRUZ 632 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
artika spa |
|
Razón Social |
artika spa
|
|
R.U.T. |
76.398.896-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
artika spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101507
| Estantes para libros | 1 | Paquete | ESTANTES PARA ESCUELA TEMULEMU SEGÚN ADJUNTO. | |
$ 604.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 604.600
|
$ 604.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 604.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 160.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 145.274
|
|
$ 909.874
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.