Orden de Compra. Nº3413-135-AG24 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL PM DEL CGVIDE POR ACTOS ELECCIONARIOS DEL 26 AL 27OCT2024"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-135-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL PM DEL CGVIDE POR ACTOS ELECCIONARIOS DEL 26 AL 27OCT2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 8852,1
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza5Unidadpaño limpia mueble Paño franela color naranjo $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131805
Limpiadores de uso general5Unidadlustra mueble en crema lustramueble autobrillo 500cc $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
47121605
Limpiadores de suelo4Unidadlimpia piso flotante limpiador piso flotante 900cc $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.620 $ 8.620
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3Unidadabrillantador para piso flotante abrillantador piso flotante 900 cc $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidaddesinfectante aerosol desinfectante spray 360cc $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
47131816
Desodorantes5Unidaddesodorante ambiental desodorante ambiental 400ml $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
47131502
Paños de limpieza5Unidadpaño limpia piso paño limpia piso con ojal $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 46.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.852
TOTAL OC $ 55.442


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.097.744-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.848.525-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.