Orden de Compra. Nº1406-122-AG24 "INSUMOS DE ASEO DPP MELIPILLA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-33-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1406-122-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO DPP MELIPILLA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-33-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincia de Melipilla
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 310
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Facturación ORTUZAR 336
Comuna Melipilla
Impuesto 31268,68
Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico52Unidad52 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR TIPO ELITTE, DOBLE HOJA, SUAVE.  $ 2.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.628 $ 147.628
53131608
Jabones3Unidad3 BIDON DE 5 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO  $ 5.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.944 $ 16.944
Total Neto $ 164.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.269
TOTAL OC $ 195.841


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.904.181-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.393.745-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.901.828-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.