1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1312459-29-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1312459-25-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE
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R.U.T. |
65.039.239-6 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 580 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
199500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 580 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
24-01-2025 |
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Proveedor |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
Razón Social |
EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.600.914-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 1000 | Unidad | La Corporación Municipal de Deportes de Iquique requiere la compra de 1.000 vales de recarga para agua embotellada en envases de 20 litros.
Detalles y características en Anexo técnico adjunto | La Corporación Municipal de Deportes de Iquique requiere la compra de 1.000 vales de recarga para agua embotellada en envases de 20 litros.
Detalles y características en Anexo técnico adjunto. |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.000
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$ 1.050.000
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Total Neto
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$ 1.050.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.500
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$ 1.249.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.