Orden de Compra. Nº777304-3063-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-3523-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777304-3063-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-3523-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10099
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 288192
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2024
TítuloDescripción
PREVIA COORDINACION

FAVOR PREVIA COORDINACION EN  Calendario.insumos@hospitallaflorida.cl

Enviar a bodega de abastecimiento avenida Froilán Roa # 6542 la florida, horario de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 horas, viernes de 8:30 a 15:00 horas, adjuntar factura, guía de despacho y copia de OC aceptada en el Mercado Publico. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodesa
Razón Social PRODESA S A
R.U.T. 96.828.760-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prodesa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas6400UnidadINS001430 PAÑAL TIPO SABANILLA 121116008 PAÑAL ADULTO TIPO SABANILLA 60X90 CM - BOLSA X 8 UNIDADES $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.516.800 $ 1.516.800
Total Neto $ 1.516.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.192
TOTAL OC $ 1.804.992


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.879.187-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.567.055-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.828.760-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.480.269-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.284.375-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 80.447.400-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.205.148-6 Ver adjunto