1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2366-167-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIG. M: 235 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2369-28-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Patricio Lynch N° 236 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
Dirección de Facturación |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
Comuna |
Arica
|
Impuesto |
1101278,76 |
Dirección de Envío de la Factura |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INTEGRA SERVICIOS |
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES LTDA
|
R.U.T. |
76.849.480-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
INTEGRA SERVICIOS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 1040 | Rollo | ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL COLOR BLANCO | ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL COLOR BLANCO |
$ 5.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.252.000
|
$ 5.252.000
|
14111704
| Papel higiénico | 212 | Rollo | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO DE 500 MTS. | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO DE 500 MTS. |
$ 2.567,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 544.204
|
$ 544.204
|
|
Total Neto
|
$ 5.796.204
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 1.101.279
|
$ 6.897.483
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.