Orden de Compra. Nº2297-123-AG25 "ADQUISICION MATERIALES DE ILUMINACION, CONSTRUCCION. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-94-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-123-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ILUMINACION, CONSTRUCCION. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-94-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 1013847,6
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELBOR
Razón Social DELBOR SPA
R.U.T. 77.776.153-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELBOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211909
Bandejas de pintura1UnidadMATERIALES PARA TRABAJOS EN DEPTO. TRANSITO, SEGUN ITEMIZADO ADJUNTO.  $ 3.350.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350.314 $ 3.350.314
39101608
Focos cialiticos1UnidadMATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO.  $ 891.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.612 $ 891.612
30103605
Tablas de madera1UnidadMATERIALES PARA DEPTO. SOCIAL, SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO.  $ 1.094.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.114 $ 1.094.114
Total Neto $ 5.336.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.013.848
TOTAL OC $ 6.349.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.