Orden de Compra. Nº1283719-39-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1283719-49-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1283719-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1283719-49-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 72.738.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 72.738.600-9
Dirección de Facturación AVDA LOS ROBLES 04
Comuna Valdivia
Impuesto 31464
Dirección de Envío de la Factura AVDA LOS ROBLES 04
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PANITAS SPA
Razón Social LOS PANITAS SPA
R.U.T. 78.122.477-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOS PANITAS SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121501
Cartón blanqueado4Unidad4 pack de Cartón Pluma 5mm 60 X 40 Cm. ( 5 Unidades cada una )  $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
14121812
Papel fotográfico4Unidad4 pack Papel Fotografico Glossy Brillante A3 De 260gr/50 Hojas  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 165.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.464
TOTAL OC $ 197.064


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.