1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1283719-39-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1283719-49-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
72.738.600-9 |
Dirección de Facturación |
AVDA LOS ROBLES 04 |
Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
31464 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA LOS ROBLES 04 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
LOS PANITAS SPA |
Razón Social |
LOS PANITAS SPA
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R.U.T. |
78.122.477-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOS PANITAS SPA |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14121501
| Cartón blanqueado | 4 | Unidad | 4 pack de Cartón Pluma 5mm 60 X 40 Cm. ( 5 Unidades cada una ) | |
$ 14.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.600
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$ 57.600
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14121812
| Papel fotográfico | 4 | Unidad | 4 pack Papel Fotografico Glossy Brillante A3 De 260gr/50 Hojas | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 165.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.464
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$ 197.064
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.