Orden de Compra. Nº2280-878-AG24 "3.SP 95717 GESTION, LICEO ARMANDO ROBLES RIVERA , ADQ. UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-878-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 3.SP 95717 GESTION, LICEO ARMANDO ROBLES RIVERA , ADQ. UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO BODEGA DAEM

DESPACHO DE PRODUCTOS

Dirección:

Ampliación Avenida Argentina N° 3663, ex Escuela Mulato Gil de Castro.

 

Contactos:

Jorge Olave, celular +56966160133

Juan Benavides, celular +56962492010.

 

Horarios: (lunes a viernes)

08:30 a 13:30 horas

15:00 a 16:30 horas

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLEANHOUSE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEAN HOUSE SPA
R.U.T. 77.806.603-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLEANHOUSE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico20PackPAPEL HIGIENICO JUMBO x 6 ROLLOS DE 500 METROS IGUAL O SIMILAR A TORK SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.643.639-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.806.603-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto