1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057390-227-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COFFE PARA CAPACITACIONES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
Dirección de Facturación |
ILABACA 752, (INGRESO COVADONGA) |
Comuna |
Angol
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Impuesto |
443574 |
Dirección de Envío de la Factura |
ILABACA 752, (INGRESO COVADONGA) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
César Ojeda Aroca |
Razón Social |
CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA
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R.U.T. |
12.709.471-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
César Ojeda Aroca |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | CANTIDADES QUE SE DETALLAN EL ARCHIVO ADJUNTO. POR LA PREMURA DEL PROCESO SE DEBE OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS SOLICITADO. | LISTADO DE INSUMOS PARA COFFE DE CAPACITACIONES |
$ 2.334.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.334.600
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$ 2.334.600
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Total Neto
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$ 2.334.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 443.574
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$ 2.778.174
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.