Orden de Compra. Nº2599-154-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2599-76-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2599-154-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2599-76-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema FONDOS JUNJI AÑO 202.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N° PUENTE LIMACHE CONCÓN
Comuna Concón
Impuesto 215296,41
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N° PUENTE LIMACHE CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ASEO Y LA LIMPIEZA PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUENTE COLMO Y D.A.E.M, SEGÚN DETALLE EN LISTADOS ADJUNTOS A LA COTIZACIÓN. a) Sala Cuna Puente Colmo, Monto $560.215.- b) DAEM Concón, Monto $788.220.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ASEO Y LA LIMPIEZA PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUENTE COLMO Y D.A.E.M, SEGÚN DETALLE EN LISTADOS ADJUNTOS A LA COTIZACIÓN. a) Sala Cuna Puente Colmo, Monto $560.215.- b) DAEM Concón, Monto $788.220.- $ 1.133.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133.139 $ 1.133.139
Total Neto $ 1.133.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.296
TOTAL OC $ 1.348.435


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.308.616-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 12.174.428-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.153.734-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.777.008-1 Ver adjunto