Orden de Compra. Nº1943-583-SE24 "Servicio de aseo para oficinas CONAF 3 Norte - Periodo agosto 2024"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1943-583-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo para oficinas CONAF 3 Norte - Periodo agosto 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1943-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra V Región - Oficina Regional de Valparaiso
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 3 Norte 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1318 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 3 Norte 555
Comuna Viña del Mar
Impuesto 323000
Dirección de Envío de la Factura 3 Norte 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arismenia del Carmen
Razón Social ARISMENIA DEL CARMEN BERNAL ARENAS
R.U.T. 10.252.208-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arismenia del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicio de aseo para oficinas CONAF 3 Norte Al momento de facturar, el proveedor debe adjuntar el formulario F30, F30.1 Proveniente de la licitación pública 1943-31-LE24Servicio de aseo para oficinas CONAF 3 Norte Al momento de facturar, el proveedor debe adjuntar el formulario F30, F30.1 Periodo : Agosto 2024 $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000
Total Neto $ 1.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.000
TOTAL OC $ 2.023.000