Orden de Compra. Nº3822-73-AG25 " a compra ágil: 3822-9-COT25 MATERIAL DE CONECTIVIDAD LICIO DARIO SALAS SOLIC N°57"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-73-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra a compra ágil: 3822-9-COT25 MATERIAL DE CONECTIVIDAD LICIO DARIO SALAS SOLIC N°57
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Sana SpA
Razón Social INVERSIONES SANA SPA
R.U.T. 77.282.664-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Sana SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos2UnidadTL-SG1016 TP-LINK 16-1000 ANCHO GIGABIT SWITCH NO ADMINISTRABLES RACK   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
39121409
Conectores de cables eléctricos5UnidadGRAMPA CABLE COAXIAL 7 MM RG6 BI100 UN  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
39121409
Conectores de cables eléctricos5UnidadCV-200NE .LINKMADE 203 X 4,6 MM AMARRA PLASTICA NEGRA 100 UN NYLON  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
39121409
Conectores de cables eléctricos3UnidadRAD2M. 2U88MM MÉTALICO ORDENADOR DUCTO NEGRO PROFUNDIDAD -48 MM  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
39121409
Conectores de cables eléctricos2UnidadRK04-4L LINKMADE LATERALES REMOV 4U 45 CM-FONDO RACK PARED MURAL NEGRO  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
39121409
Conectores de cables eléctricos3UnidadRG8CH.LINKMADE PDU 8-SCHUKO/CH-H 1 CH-MACHO 10A RACK1 INTERRUPTOR LUZ PILOTO  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
39121409
Conectores de cables eléctricos6UnidadM6-4KIT .KIT 4 TORNILLOS/PERNOS Y TUERCAS ENJAULADAS PARA RACK 10 P 19 P  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
39121409
Conectores de cables eléctricos1UnidadPST-1012. 12VDC 1A PLUG 5,5 X 2 ,1 MM 12 W FUENTE DE PODER TRAFO P1A-IT  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
39121409
Conectores de cables eléctricos1UnidadER -X UBIQUITTI 5-1000 POE IN /9-26V POE-OUT -INC-12V L2 EDGE-ROUTERX  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.