Orden de Compra. Nº
3822-73-AG25
"
a compra ágil: 3822-9-COT25 MATERIAL DE CONECTIVIDAD LICIO DARIO SALAS SOLIC N°57
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3822-73-AG25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
a compra ágil: 3822-9-COT25 MATERIAL DE CONECTIVIDAD LICIO DARIO SALAS SOLIC N°57
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
106400
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones Sana SpA
Razón Social
INVERSIONES SANA SPA
R.U.T.
77.282.664-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Inversiones Sana SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos
2
Unidad
TL-SG1016 TP-LINK 16-1000 ANCHO GIGABIT SWITCH NO ADMINISTRABLES RACK
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
5
Unidad
GRAMPA CABLE COAXIAL 7 MM RG6 BI100 UN
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
5
Unidad
CV-200NE .LINKMADE 203 X 4,6 MM AMARRA PLASTICA NEGRA 100 UN NYLON
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
3
Unidad
RAD2M. 2U88MM MÉTALICO ORDENADOR DUCTO NEGRO PROFUNDIDAD -48 MM
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
2
Unidad
RK04-4L LINKMADE LATERALES REMOV 4U 45 CM-FONDO RACK PARED MURAL NEGRO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
3
Unidad
RG8CH.LINKMADE PDU 8-SCHUKO/CH-H 1 CH-MACHO 10A RACK1 INTERRUPTOR LUZ PILOTO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
6
Unidad
M6-4KIT .KIT 4 TORNILLOS/PERNOS Y TUERCAS ENJAULADAS PARA RACK 10 P 19 P
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
1
Unidad
PST-1012. 12VDC 1A PLUG 5,5 X 2 ,1 MM 12 W FUENTE DE PODER TRAFO P1A-IT
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
1
Unidad
ER -X UBIQUITTI 5-1000 POE IN /9-26V POE-OUT -INC-12V L2 EDGE-ROUTERX
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 560.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.400
TOTAL OC
$ 666.400
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.