Orden de Compra. Nº2825-655-SE23 "RECARGAS PARA TELEFONOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2825-655-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra RECARGAS PARA TELEFONOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBL 676 del sistema PROESXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Facturación AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION)
Comuna Constitución
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2023
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOSSE SOLICITA FACTURAR ESTE MES DE DICIEMBRE LO ANTES POSIBLE

COORDINAR CON ENCARGADA DE PROGRAMA, MARIELA GONZALEZ
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos
Razón Social Carlos Contreras Montecinos Izona soluciones E.I.R
R.U.T. 76.169.862-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111504
Tarjetas telefónicas de prepago1Unidad no definidaRECARGAS TELEFÓNICAS PARA CELULARES PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL RECARGAS TELEFÓNICAS PARA CELULARES $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.