Orden de Compra. Nº1108660-23-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1108660-11-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108660-23-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1108660-11-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA
Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T. 70.931.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado NA del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND DE COMUNICACIONES CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO
R.U.T. 70.931.000-3
Dirección de Facturación Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
Comuna Santiago
Impuesto 58596,57
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°40, Piso 5 - Región Metropolitana de Santiago -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Uspa
Razón Social VENTA DE ALIMENTOS PROCESADOS ROBERTO ANDRES GOMEZ ORQUERA E.I.R.L.
R.U.T. 77.265.965-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Uspa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO DE COFFEE PARA 50 PERSONAS MAS 35 COLACIONES, TODO EL DETALLE SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOACTIVIDAD SE REALIZA EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA $ 308.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.403 $ 308.403
Total Neto $ 308.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.597
TOTAL OC $ 367.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.