Orden de Compra. Nº2272-6-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2272-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2272-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2272-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84229 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
Comuna Pudahuel
Impuesto 77352,23
Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VARIEDADES ARIPATY SPA
Razón Social VARIEDADES ARIPATY SPA
R.U.T. 76.929.426-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VARIEDADES ARIPATY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSaco de yeso 25 KG.  $ 5.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.533 $ 5.533
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadTineta de sellador a la cal de 5GL.  $ 67.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.620 $ 67.620
30151902
Materiales para guarniciones exteriores20UnidadRodillos de chiporros corta gotera con Extensiones de aluminio.   $ 10.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.800 $ 200.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadTinetas pasta muro F15 tipo TAJAMAR exterior e interior de 25 KG.   $ 35.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.788 $ 71.788
30151902
Materiales para guarniciones exteriores8UnidadBrochas de 3”.  $ 2.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.376 $ 16.376
30151902
Materiales para guarniciones exteriores8UnidadBrochas 4“.  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
30151902
Materiales para guarniciones exteriores40UnidadPliegos lija de 120.  $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
30151902
Materiales para guarniciones exteriores40UnidadPliegos lija de 100.  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.720
30151902
Materiales para guarniciones exteriores40UnidadPliegos lija de 80.  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
Total Neto $ 407.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.352
TOTAL OC $ 484.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.