Orden de Compra. Nº
2272-6-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2272-4-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2272-6-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2272-4-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84229 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
Comuna
Pudahuel
Impuesto
77352,23
Dirección de Envío de la Factura
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VARIEDADES ARIPATY SPA
Razón Social
VARIEDADES ARIPATY SPA
R.U.T.
76.929.426-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VARIEDADES ARIPATY SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
Saco de yeso 25 KG.
$ 5.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.533
$ 5.533
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
Tineta de sellador a la cal de 5GL.
$ 67.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.620
$ 67.620
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
20
Unidad
Rodillos de chiporros corta gotera con Extensiones de aluminio.
$ 10.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.800
$ 200.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad
Tinetas pasta muro F15 tipo TAJAMAR exterior e interior de 25 KG.
$ 35.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.788
$ 71.788
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
8
Unidad
Brochas de 3”.
$ 2.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.376
$ 16.376
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
8
Unidad
Brochas 4“.
$ 2.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.040
$ 23.040
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
40
Unidad
Pliegos lija de 120.
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
40
Unidad
Pliegos lija de 100.
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.720
$ 8.720
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
40
Unidad
Pliegos lija de 80.
$ 124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
Total Neto
$ 407.117
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.352
TOTAL OC
$ 484.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.