Orden de Compra. Nº3870-32-SE25 "Materiales mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-32-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3870-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-23 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna *
Impuesto 21052
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.502.489-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaAdhesivo vinílico 250 CC. 1 4.641 Anticorrosivo W-40 Lata 155 g 3 16.065 Cemento 25 kg 3 13.566 Gas butano 230 grs. 2 3.570 Llave de bola de paso 1" 2 9.520 Llave lavamanos p/baño 2 9.520 Llave lavamanos p/baño 3 24.990 Pasta de soldar 250 grs. 2 3.570 Sello anti fuga 5 7.140 Silicona hojalatería 2 3.570 Soldadura estaño carrete 8 28.560 Unión 2 7.140   $ 110.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.800 $ 110.800
Total Neto $ 110.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.052
TOTAL OC $ 131.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.