Orden de Compra. Nº691232-1710-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-49-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-1710-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-49-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT Nº11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 53390
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT Nº11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Express Toner SpA
Razón Social EXPRESS TONER SPA
R.U.T. 77.078.196-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Express Toner SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas5UnidadBOTELLA DE TINTA EPSON T544 CYAN. ORIGINAL.BOTELLA DE TINTA EPSON T544 CYAN. ORIGINAL. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12171703
Tintas5UnidadBOTELLA DE TINTA EPSON T544 MAGENTA. ORIGINAL.BOTELLA DE TINTA EPSON T544 MAGENTA. ORIGINAL. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12171703
Tintas5UnidadBOTELLA DE TINTA EPSON T544 NEGRA. ORIGINAL.BOTELLA DE TINTA EPSON T544 NEGRA. ORIGINAL. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12171703
Tintas5UnidadBOTELLA DE TINTA EPSON T544 YELLOW. ORIGINAL.BOTELLA DE TINTA EPSON T544 YELLOW. ORIGINAL. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12171703
Tintas4UnidadBOTELLA DE TINTA EPSON T534 NEGRA. ORIGINAL.BOTELLA DE TINTA EPSON T534 NEGRA. ORIGINAL. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
44103103
Tóner3UnidadTONER HP 105 A NEGRO. ORIGINAL  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 261.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 53.390
TOTAL OC $ 334.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.