Orden de Compra. Nº4036-602-SE24 "adquisición de insumos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-602-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra adquisición de insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205001001-3 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 104317,98
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMACEN JUANICHE
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE
R.U.T. 6.931.252-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALMACEN JUANICHE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Global***DIDECO 3bebidas de 3 litros 4 jugos 1.5cc 1 kilo de azúcar 1 frasco de café grande 1 caja de té 100 bolsitas 2 agua mineral 1.5 cc sin gas 1 paquetes de servilletas grande ***DIDECO 30 bebidas de 3 litros (Coca-Cola-Fanta-Sprite) 400 vasos desechables 40 carpetas de cartulinas fluor ***CULTURA Y TURISMO 8 bebidas 3 litros 100 vasos desechables 3 paquetes de servilletas 50 platos desechables de torta 50 tenedores ***PERSONAL 14 jugos 1 café 1 caja de te 100 Unidades 135 vasos desechables ***SOCIAL 1 quintal harina ***DIDECO 84 frutos secos vivo 84 galletas grande vino 84 agua 500cc 84 bebidas 500cc 84 bolsas de cereal individual 100 bolsas   $ 549.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.042 $ 549.042
Total Neto $ 549.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.318
TOTAL OC $ 653.360