Orden de Compra. Nº
4642-639-AG24
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2480953- Adquisición de 100 Sacos de Leña, Para Calefacción del Consultorio Angol Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4642-38-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4642-639-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
2480953- Adquisición de 100 Sacos de Leña, Para Calefacción del Consultorio Angol Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4642-38-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fondos Hospitales
Razón Social
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T.
60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T.
60.514.000-9
Dirección de Facturación
ANTONIO VARAS Nº2500
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
62700
Dirección de Envío de la Factura
ANTONIO VARAS Nº2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ISAMAR
Razón Social
COMERCIALIZADORA DIEGO MIRANDA NAHUELPAN E.I.R.L.
R.U.T.
77.262.436-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ISAMAR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40101803
Chimeneas de leña
100
Saco
SACO DE LEÑA SECA (25 KG. APROX.) PARA EL CENMED ANGOL
Ofrezco 100un de Sacos de leña , entrega inmediata (1 día) los cuales se dejaran ordenados donde se requiera. Cuento con certificación vigente Hasta año 2025 ( sello calidad de leña, ministerio de energía) Leña<= 20% de Humedad, con procedencia, no robada
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
Total Neto
$ 330.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.700
TOTAL OC
$ 392.700
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.737.293-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.512.306-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
17.582.056-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.262.436-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.958.651-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.357.338-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
14.343.560-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.237.786-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
17.264.148-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.337.058-3
Ver adjunto