Orden de Compra. Nº4642-639-AG24 "2480953- Adquisición de 100 Sacos de Leña, Para Calefacción del Consultorio Angol Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4642-38-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-639-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 2480953- Adquisición de 100 Sacos de Leña, Para Calefacción del Consultorio Angol Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4642-38-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 62700
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ISAMAR
Razón Social COMERCIALIZADORA DIEGO MIRANDA NAHUELPAN E.I.R.L.
R.U.T. 77.262.436-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ISAMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña100SacoSACO DE LEÑA SECA (25 KG. APROX.) PARA EL CENMED ANGOL Ofrezco 100un de Sacos de leña , entrega inmediata (1 día) los cuales se dejaran ordenados donde se requiera. Cuento con certificación vigente Hasta año 2025 ( sello calidad de leña, ministerio de energía) Leña<= 20% de Humedad, con procedencia, no robada $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.700
TOTAL OC $ 392.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.737.293-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.512.306-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.582.056-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.262.436-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.958.651-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.357.338-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 14.343.560-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.237.786-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 17.264.148-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto