Orden de Compra. Nº2762-784-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-564-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-784-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-564-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-381/2024 - 2204013-2204009 del sistema S.M.C..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 28481,76
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2024
TítuloDescripción
Aceptar orden de compra en el portalNo se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl  
Contacto pago proveedores

Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:

 

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393509

Correo           : convenios@dascoronel.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadImpresora Multifuncional tipo HP Smart Tank 520 "o equivalente"IMPRESORA HP SMART TANK 520 TODO EN UNO 1F3W2A $ 119.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.644 $ 119.644
44103105
Cartuchos de tinta1KitTinta HP GT53-GT52 (4 Unidades), de acuerdo a impresora requeridaTinta HP GT53-GT52 (4 Unidades) $ 30.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260
Total Neto $ 149.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.482
TOTAL OC $ 178.386


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.077.922-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.384.297-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.689.970-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.808.090-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.074.614-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto