Orden de Compra. Nº1172953-158-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA TECHO DE PANADERIA CET COLINA 1 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1172953-124-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Colina 1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172953-158-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA TECHO DE PANADERIA CET COLINA 1 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1172953-124-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Colina 1
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Colina 1
R.U.T. 61.939.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 167 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Colina 1
R.U.T. 61.939.400-3
Dirección de Facturación CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 665, COLINA
Comuna Colina
Impuesto 120379,25
Dirección de Envío de la Factura CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 665, COLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA RADAL
Razón Social CONSTRUCCIONES JAIME CURILEN DIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.952.263-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA RADAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211704
Selladores15UnidadCINTA SELLADOR TECHO IMPERMEABLE ALUMINIO ASFALTO 100MM X 10 MTS  $ 13.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.525 $ 204.525
31211704
Selladores15UnidadESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO SIKA 750 ML   $ 11.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.155 $ 169.155
31161614
Pernos estructurales30UnidadPERNO DE ANCLAJE 3/8X 3”  $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990
39101608
Focos cialiticos4UnidadFOCO CURVO APLIQUE LED DE PARED DOWN LUNA  $ 25.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.520 $ 102.520
31211704
Selladores5UnidadGALONES TAPAGOTERAS  $ 23.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.385 $ 117.385
Total Neto $ 633.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.379
TOTAL OC $ 753.954


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.132.370-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.799.372-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.890.046-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.952.263-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 80.780.200-3 Ver adjunto