1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
617807-4196-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-85-LQ2 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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617807-85-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes |
Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES |
R.U.T. |
61.602.036-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Argentina 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES |
R.U.T. |
61.602.036-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315, Los Andes , |
Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
27360 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315, Los Andes , |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. |
Razón Social |
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.726.170-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42211803
| Bastones para vestir para personas con discapacida | 30 | Unidad no definida | BASTÓN CODERA MÓVIL | BASTÓN CODERA MÓVIL |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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Total Neto
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$ 144.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.360
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$ 171.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.