1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1063535-9084-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
FARMACOS ABRIL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1063535-3-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Fármacos |
Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO |
R.U.T. |
61.602.260-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO |
R.U.T. |
61.602.260-1 |
Dirección de Facturación |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
Comuna |
*
|
Impuesto |
228418 |
Dirección de Envío de la Factura |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
23-04-2025 |
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Proveedor |
Unidad de venta de productos oftalmológicos |
Razón Social |
THEA PHARMA SPA
|
R.U.T. |
76.692.953-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Unidad de venta de productos oftalmológicos |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51241120
| Lágrimas artificiales | 200 | Unidad | 217-0008| LUBRICANTE OCULAR TU 3,5 GR
Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial
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$ 1.202.200
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Total Neto
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$ 1.202.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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IVA 19 %
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$ 228.418
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$ 1.430.618
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.