1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2380-486-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-481-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
63270 |
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Hotel Atacama Suites |
Razón Social |
Inversiones Vespucci Atacama Spa.
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R.U.T. |
76.361.893-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Atacama Suites |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS | |
$ 178.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 178.000
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$ 178.000
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90111604
| Salones | 1 | Unidad | ARRIENDO SALON MONTADO EN U PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 20 DE MARZO 2025 DE LAS 15:30 HRS HASTA LAS 19:00 HRS | |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.000
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$ 85.000
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45111620
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA CON PANTALLA DIGITAL | |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 333.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.270
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$ 396.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.