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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2115-664-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE LENTES DE CONTACTO PARA EL CRSM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
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R.U.T. |
65.061.030-k |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1001 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
41432,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LENTES CLAUDIO MAIER SpA |
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Razón Social |
LENTES CLAUDIO MAIER SpA
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R.U.T. |
76.409.622-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LENTES CLAUDIO MAIER SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| Lentes de gafas | 1 | Unidad | LENTE DE CONTACTO OI: -16.50 ESF = OBSERVACIONES: LENTE ESPECIAL PL: LENTE DE CONTACTO BLANDO, GAS PERMEABLE (REFRACCION CUENTA CON DISTOMETRIA) | |
$ 218.068,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.068
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$ 218.068
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Total Neto
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$ 218.068
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.433
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$ 259.501
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.