Orden de Compra. Nº1430710-1385-SE25 "COMPRA MENSUAL A01 MAR 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1385-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 MAR 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2872
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 237834,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCENCIAL SPA
Razón Social ESCENCIAL SPA
R.U.T. 77.424.446-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCENCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas120Unidad no definidaA01-0171 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO BURDEO O CAFEARCHIVADOR PALANCA OFICIO BURDEO O CAFE $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.800 $ 235.800
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10Unidad no definidaA01-0444 TEMPERA CJ X 6 UDSTEMPERA CJ X 6 UDS $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
31201517
Cinta para empaquetar150UnidadA01-0763 CINTA MASKING MEDIANAA01-0763 CINTA MASKING MEDIANA $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.750 $ 90.750
31201517
Cinta para empaquetar350UnidadA01-0109 CINTA MASKING ANCHAA01-0109 CINTA MASKING ANCHA $ 2.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.100 $ 751.100
44121620
Dedo de goma75Unidad no definidaA01-0091 DEDOS DE GOMAA01-0091 DEDOS DE GOMA $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111610
Cartulina10Unidad no definidaA01-0741 CARTULINA METALICA COLORES ESTUCHECARTULINA METALICA COLORES ESTUCHE $ 1.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.310 $ 15.310
44122011
Carpetas para archivos40Unidad no definidaA01-0876 CARPETA 2 ANILLO OFICIO 1CARPETA 2 ANILLO OFICIO 1 $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200
Total Neto $ 1.251.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.834
TOTAL OC $ 1.489.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.