1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3659-306-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3671-75-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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R.U.T. |
69.266.500-7 |
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano N° 300 |
Comuna |
*
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Impuesto |
27240,87 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad no definida | GALONES PINTURA ESMALTE SINTETICO NEGRO BRILLANTE (ITEM 315) | |
$ 32.683,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.049
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$ 98.049
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 5 | Unidad no definida | DILUYENTE (ITEM 285) | |
$ 5.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.350
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$ 26.350
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | BROCHAS 2" (ITEM 145) | |
$ 3.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.324
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$ 6.324
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | BROCHAS 4" (ITEM 152) | |
$ 6.325,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.650
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$ 12.650
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Total Neto
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$ 143.373
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.241
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$ 170.614
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.