Orden de Compra. Nº2583-1087-AG24 "BOLSAS DE PAPEL KRAFT/CONVENIO PROGRAMA FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN APS/DISAM/SP44069/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-529-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1087-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE PAPEL KRAFT/CONVENIO PROGRAMA FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN APS/DISAM/SP44069/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-529-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/657 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 20140
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mincotec
Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS
R.U.T. 9.472.854-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mincotec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel1GlobalSE SOLICITA BOLSAS DE PAPEL KRAFT, SE ADJUNTA ANEXO FOE CON ESPECIFICACIONES. OFERENTE DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS (2 LINEAS). OFERENTE DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR FICHA FOE O COTIZACIÓN PROPIA, DEBE ADJUNTAR FOTO, ESPECIFICACIONES DE CADA ARTICULO E INDICAR DÍAS DE ENTREGA, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTA DOCUMENTACIÓN HACE INADMISIBLE SU OFERTA Y QUEDA DESCARTADO DE ESTE PROCESOSE COTIZA SEGUN FORMULARIO 2 PACK DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT DE 2 KILOS Y 5 PACK DE BOLSAS CON MANILLA DE 50 UDS DE 22X30X10 CMS. SE SUBE FICHA TECNICA Y FOTOS REFERENCIALES. (MIRNA GUTIERREZ 992330980 MINCOTEC@GMAIL.COM). ENTREGA 2 DIAS $ 91.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
Total Neto $ 91.000
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 20.140
TOTAL OC $ 126.140


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto