Orden de Compra. Nº2200-529-SE24 "RES1369 MANTENCION PREVENTIVA MOVIL 17 SAMU ACONCAGUA - SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-529-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra RES1369 MANTENCION PREVENTIVA MOVIL 17 SAMU ACONCAGUA - SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje Juana Ross 928 dipresrecepcion@custodium.com
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2003
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 63938,8
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor German Alfonos
Razón Social COMERCIAL ALFONSO GERMAN DE LA HOZ SANCHEZ
R.U.T. 76.550.831-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal German Alfonos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalInforme N°170 de fecha 04.11.2024 del Referente Técnico SAMU Aconcagua. Solicitud de Compra N°INT 94 SAMU AconcaguaMantención Móvil A-17 patente RK-PC-98 Base SAMU Aconcagua Liquidación OT N°3751 de fecha 02.09.2024 Guía de Despacho N°1765 de fecha 05.09.2024 $ 336.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.520 $ 336.520
Total Neto $ 336.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.939
TOTAL OC $ 400.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.