1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3756-80-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ID 3756-54-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
|
R.U.T. |
69.110.600-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
|
R.U.T. |
69.110.600-4 |
Dirección de Facturación |
Catedral 50, Pelarco |
Comuna |
Pelarco
|
Impuesto |
497040 |
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 50, Pelarco |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JOFRE SPA |
Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JOFRÉ SPA
|
R.U.T. |
77.328.259-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
JOFRE SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121551
| Piezas de reflector | 1 | Unidad | MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ID 3756-54-COT25
NOTA :El proveedor entiende que No podrá emitir Factura hasta la entrega total y conforme del producto o servicio adquirido. | |
$ 2.616.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.616.000
|
$ 2.616.000
|
|
Total Neto
|
$ 2.616.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 497.040
|
$ 3.113.040
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.