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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
777304-10662-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-1787-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se solicita anular OC, proveedor no responde a los correos de seguimiento para la entrega del Insumo. - |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
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R.U.T. |
65.075.485-9 |
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Dirección de Facturación |
FROILAN ROA 6542 |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
270864 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FROILAN ROA 6542 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AlphaCom |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ALPHA SPA
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R.U.T. |
76.935.636-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AlphaCom |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 1080 | Unidad |
INS000150 Alcohol desn. 70° C/tapa dosif 250cc
caja x 36UD | INS000150 Alcohol desn. 70° C/tapa dosif 250cc
caja x 36UD |
$ 1.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.425.600
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$ 1.425.600
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Total Neto
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$ 1.425.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.864
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$ 1.696.464
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.