1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4371-54-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Liquidación prestaciones pendientes PRODUCCIÓN CARNAVAL DE VERANO 2025 ID. 4371-2-LP25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4371-2-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
Dirección de Unidad de Compra |
Tagua Tagua 222 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
Dirección de Facturación |
Tagua Tagua 222 |
Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
1755600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Tagua Tagua 222 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LIMITADA |
Razón Social |
SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LIMITADA
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R.U.T. |
77.420.560-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Liquidación prestaciones pendientes PRODUCCIÓN CARNAVAL DE VERANO 2025 ID. 4371-2-LP25 | Liquidación prestaciones pendientes PRODUCCIÓN CARNAVAL DE VERANO 2025 ID. 4371-2-LP25 |
$ 9.240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.240.000
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$ 9.240.000
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Total Neto
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$ 9.240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.755.600
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$ 10.995.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.