Orden de Compra. Nº3190-80-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE EN LA CAPUERTOEMU SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-75-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-80-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE EN LA CAPUERTOEMU SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-75-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 18452,42
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSMADE
Razón Social TRANSMADE SPA
R.U.T. 77.020.897-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSMADE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadSELLANTE TAPAGOTERAS PARA TECHUMBRE GALÓN  $ 37.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.230 $ 75.230
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadPISTOLA CALAFATERA 300 ML  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadESPÁTULA ACERO FLEXIBLE 40 MM  $ 3.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadESPÁTULA ACERO FLEIBLE 60 MM  $ 3.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.532 $ 6.532
Total Neto $ 97.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.452
TOTAL OC $ 115.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.