Orden de Compra. Nº
2069-9108-SE24
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MFA-CE-072024-MANTENCIÓN CORRECTIVA AMBULANCIAS JULIO 2024-LQ21
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2069-9108-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MFA-CE-072024-MANTENCIÓN CORRECTIVA AMBULANCIAS JULIO 2024-LQ21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2069-48-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12966 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Facturación
Gran Avenida 3204
Comuna
*
Impuesto
240723,92
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN CARLOS
Razón Social
JUAN CARLOS GARCIA MORALES
R.U.T.
7.906.506-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
SSOP0506 MANTENCIÓN CORRECTIVA DE MERCEDES BENZ SPRINTER 415
MANTENCION CORRECTIVA VEHÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER COTIZACIÓN N°33732, 33752, 33769, 33804, 33826
$ 1.266.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.266.968
$ 1.266.968
Total Neto
$ 1.266.968
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 240.724
TOTAL OC
$ 1.507.692