Orden de Compra. Nº
2710-1307-AG24
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MENAJE Y PINTURA SALAS GRUPALES, OI 182, UNID CONVENIO, SALUD MENTAL, compra ágil: 2710-889-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2710-1307-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
MENAJE Y PINTURA SALAS GRUPALES, OI 182, UNID CONVENIO, SALUD MENTAL, compra ágil: 2710-889-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Facturación
Ariztia Poniente N°7
Comuna
Ovalle
Impuesto
180880
Dirección de Envío de la Factura
Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ingenieria y Proyectos IT
Razón Social
INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA
R.U.T.
76.775.581-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ingenieria y Proyectos IT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73171507
Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos
1
Unidad
MENAJE Y PINTURA SALAS GRUPALES, OI 182, UNID CONVENIO, SALUD MENTAL,ENTREGA EN 3 DÍAS HABILES compra ágil: 2710-889-COT24
$ 85.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
73171507
Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos
2
Unidad
HERVIDOR/MANTENEDOR DE AGUA 4,6 LTS
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
BASURERO METALICO CON TAPA Y PEDAL (30 LTS)
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
73171507
Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos
8
Unidad
MESAS PEGABLES 1,80 MTS, BLANCAS TIPO MALETA
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
73171507
Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos
2
Unidad
HERVIDOR 1,5 LTS APROX
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
31211603
Pintura secante
6
Unidad
TINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA TIPO PIEZA Y FACHA BLANCA (SIMILAR O EQUIVALENTE A CERESITA)
TINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA TIPO PIEZA Y FACHA BLANCA (SIMILAR O EQUIVALENTE A CERESITA)
$ 62.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375.000
$ 375.000
Total Neto
$ 952.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 180.880
TOTAL OC
$ 1.132.880
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.985.213-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.775.581-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.519.210-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.599.567-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.