Orden de Compra. Nº1214102-692-AG25 "IJA/SP N°57/CESFAM VIOLETA PARRA/MODIFICACIONES EN BOX VACUNATORIO/1214102-634-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214102-692-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra IJA/SP N°57/CESFAM VIOLETA PARRA/MODIFICACIONES EN BOX VACUNATORIO/1214102-634-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Facturación San Francisco 8630
Comuna Pudahuel
Impuesto 158080
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Aliwen
Razón Social VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RODRIGO GALLARDO JARA E.I.R.L.
R.U.T. 76.846.836-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Aliwen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadMODIFICACIONES BOX VACUNARIO (INSTALACIÓN LAVAMANOS): • Traslado mueble mural • Traslado mueble cajoneras (hacia norte) • Cortar, pulir, cubierta en L (krion) • Sacar lateral y trasero bajo cubierta • Provisión e instalación lavamanos • Griferia cuello cisne gerentologica • Lavamanos • Fitting • Pasada muro (alimentación AP y evacuación agua) • Instalaciones sanitarias • Reparación muros • Limpieza TRABAJAOS DEBEN REALIZARSE DE NOCHE DESDE LAS 00:00 A LAS 07:00 DE LA MAÑANA SE ADJUNTA DOCUMENTO  $ 832.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.000 $ 832.000
Total Neto $ 832.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.080
TOTAL OC $ 990.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.