Orden de Compra. Nº3664-410-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-301-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3664-410-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-301-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002.000.000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación CALLE MANUEL RODRIGUEZ S/N - SECTOR LOS LIRIOS (ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA)
Comuna Requinoa
Impuesto 150195
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL RODRIGUEZ S/N - SECTOR LOS LIRIOS (ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estampados y Bordados MAVICAR E.I.R.L.
Razón Social EMMA CAROLINA HENRIQUEZ ROJAS ESTAMPADOS Y BORDADOS E.I.R.L.
R.U.T. 77.031.978-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Estampados y Bordados MAVICAR E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario31UnidadCONFECCIÓN DE 31 POLERONES INSTITUCIONALES SE ADJUNTA DETALLE  $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.500 $ 790.500
Total Neto $ 790.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.195
TOTAL OC $ 940.695


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.031.978-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.496.266-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.538.564-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.353.360-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.032.592-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.209.592-9 Ver adjunto