Orden de Compra. Nº1173463-40-AG24 "503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-25-COT24,Insumos taller de reposteria mes de mayo"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173463-40-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-25-COT24,Insumos taller de reposteria mes de mayo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET La Pólvora
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T. 61.969.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T. 61.969.000-1
Dirección de Facturación Camino La Polvora N°665
Comuna Valparaíso
Impuesto 223825,32
Dirección de Envío de la Factura Camino La Polvora N°665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge antonio
Razón Social INVERSIONES JORGE ANTONIO CALDERÓN LABBÉ E.I.R.L.
R.U.T. 76.952.372-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jorge antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos200kilogramo200 kilos de azucar flor en formato de sacos de entre 20 a 25 kilos cada uno.   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.600 $ 302.600
73131703
Servicios de envasado de frutas o verduras10Tarro10 tarros de entre 2 a 4 kilos cada uno de piñas en rodajas.  $ 7.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.570 $ 79.570
52151622
Manga de decoración de repostería de uso doméstico4Saco4 sacos de entre 20 a 25 kilos de maicena.   $ 24.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.020 $ 98.020
50131701
Leche o productos de mantequilla200Unidad200 tarros de leche evaporada de entre 300 a 500 grs. cada tarro.   $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.400 $ 285.400
11121806
Fibras de coco o bonote4Saco4 sacos de entre 20 a 25 kilos de coco rallado medio.   $ 86.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.888 $ 346.888
50101545
Verduras deshidratadas30kilogramo30 kilos de aji color  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
Total Neto $ 1.178.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.825
TOTAL OC $ 1.401.853


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.597.441-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.432.389-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.952.372-3 Ver adjunto