1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3779-329-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS PARA SALA CUNA RAYITO DE LUZ |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
|
R.U.T. |
69.130.401-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Centenario N°10 |
Comuna |
Yerbas Buenas
|
Impuesto |
102862,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Centenario N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-09-2024 |
|
Proveedor |
L&P Comercializadora |
Razón Social |
LUIS LEONEL LOBOS AYALA
|
R.U.T. |
12.963.852-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
L&P Comercializadora |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Unidad | ALIMENTOS PARA SALA CUNA RAYITO DE LUZ | ALIMENTOS PARA SALA CUNA RAYITO DE LUZ |
$ 541.380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 541.380
|
$ 541.380
|
|
Total Neto
|
$ 541.380
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 102.862
|
$ 644.242
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.