Orden de Compra. Nº
1039-127-AG25
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VMR SIC 130 ARTÍCULOS DE OFICINA VIVEROS
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1039-127-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
VMR SIC 130 ARTÍCULOS DE OFICINA VIVEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
XIII Región - Oficina Regional Metropolitana
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 224
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
San Pio X # 2475
Comuna
Providencia
Impuesto
50234,1
Dirección de Envío de la Factura
San Pio X # 2475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Casa Del Globo
Razón Social
MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA
R.U.T.
15.817.137-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
La Casa Del Globo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
1
Caja
DESTACADOR AMARILLO
$ 5.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44122001
Archivadores de fichas
15
Unidad
ARCHIVADOR CARTÓN DURO OFICIO LOMO ANCHO
$ 2.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.650
$ 31.650
14111531
Libros o cuadernos de registro
12
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMÁTICA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.040
$ 17.040
60123601
Pegamento de purpurina
9
Unidad
PEGAMENTO BARRA GRANDE
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.740
31201509
Cinta adhesiva de nilon
6
Unidad
CINTA ADHESIVA MAGICA 19 MM 25 MT TRANSPARENTE
$ 3.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.780
$ 21.780
31201517
Cinta para empaquetar
25
Unidad
CINTA DE EMBALAJE 48MM CAFÉ
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
14111531
Libros o cuadernos de registro
8
Unidad
LIBRO REGISTRO ASISTENCIA 100 HOJAS
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.480
$ 28.480
44121618
Tijeras
6
Unidad
TIJERA OFICINA 18 CM
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31161816
Espaciadores y separadores
15
Unidad
SEPARADOR OFICIO MULTICOLOR 6 POSICIONES
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
22
Resma
RESMAS TAMAÑO CARTA
$ 4.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.060
$ 93.060
Total Neto
$ 244.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 20.000
IVA
19
%
$ 50.234
TOTAL OC
$ 314.624
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.345.901-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.