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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711841-384-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-24-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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711841-24-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Catedral 1575, primer piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575, primer piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2496714 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Valus Impresiones |
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Razón Social |
IMPRESORA VALUS LIMITADA
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R.U.T. |
96.512.580-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Valus Impresiones |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Formularios de diagnósticos-autocopiativos, talonarios, díptico informativo y distintos blocks necesarios para el proceso de contacto de cobertura, todos utilizados en la Etapa de Diagnostico EJE | OFERTA INCLUYE DISTRIBUCIÓN |
$ 13.140.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.140.600
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$ 13.140.600
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Total Neto
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$ 13.140.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.496.714
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$ 15.637.314
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.