1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
592884-47-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio arriendo maquina fotocopiadora |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES |
Razón Social |
COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES
|
R.U.T. |
61.979.860-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES
|
R.U.T. |
61.979.860-0 |
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO |
Comuna |
Alto Bio Bio
|
Impuesto |
25722,2099104 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO | CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO |
$ 119.423,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 119.423
|
$ 119.423
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 2540 | Unidad | COPIAS B N SEGUN CONTRATO | COPIAS B N SEGUN CONTRATO |
$ 6,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 15.240
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$ 15.957
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Total Neto
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$ 135.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.722
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$ 161.102
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.