1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2318-332-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2318-175-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
Comuna |
San Javier
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Impuesto |
38223,44 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MILY |
Razón Social |
EMILIA MARÍA PALMA VILCHES
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R.U.T. |
8.611.778-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MILY |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Global | Arriendo de alojamiento para académicos que expondrán en el taller de marketing turístico en el Parque Jerónimo Lagos Lisboa. | |
$ 201.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.176
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$ 201.176
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Total Neto
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$ 201.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.223
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$ 239.399
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.